Orden de Compra. Nº3197-45-AG25 "MATERIALES COMPRESOR BAUER PSG ISAZA"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-45-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES COMPRESOR BAUER PSG ISAZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 5376, Interior Base Naval, Sector Tres Puentes, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 56612,78
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 5376, Interior Base Naval, Sector Tres Puentes, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2025
TítuloDescripción
ENTREGAR INTERIOR BASE NAVAL SECTOR TRES PUENTESENTREGAR INTERIOR BASE NAVAL SECTOR TRES PUENTES CONTACTO: CABO PRIMERO JARA +56986947866
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPOMAK S.A.
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S A
R.U.T. 79.877.820-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPOMAK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161504
Filtros de aceite1UnidadFILTRO AIRE CODIGO N00070  $ 15.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.428 $ 15.428
40161504
Filtros de aceite1UnidadFILTRO PURIFICADOR BAUER CODIGO 59183  $ 66.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.280 $ 66.280
15121504
Aceite hidráulico1UnidadACEITE SINTERTICO BAUER ENVASE 1 GALON CODIGO OIL-0024/GAL  $ 159.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.354 $ 159.354
31162310
Correas de montaje1UnidadCORREA CODIGO A67  $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
Total Neto $ 262.962
Descuento $ 0
Cargos $ 35.000
IVA  19  % $ 56.613
TOTAL OC $ 354.575


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.