Orden de Compra. Nº3494-74-SE25 "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION PENDON COLEGIO AMERICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3494-74-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION PENDON COLEGIO AMERICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación O'HIGGINS 453
Comuna Vilcún
Impuesto 21995,255
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vilcún
Razón Social Sociedad Comercial Vilcun Limitada
R.U.T. 76.291.412-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vilcún
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro6UnidadFIERRO CUADRADO 30MM X 30MM X 2MM/ 6MTS  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.070 $ 68.068
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA E-6011 3/32" 2.5MM 1KG   $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 2"  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
46151601
Manillas3UnidadMANILLA CROMADO 5" PLATEADA (TIRADOR)  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487
30151604
Brochas para techos3UnidadBROCHA 3"  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE 1 GALON NEGRO TRIPLE ACCION  $ 31.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.085 $ 31.085
Total Neto $ 115.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.995
TOTAL OC $ 137.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.