|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2371-381-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 2371-335-COT23; SP-552 DEL 28.09.2023, EXPEDIENTE 17577, DEL PROGRAMA ECONOMIA SOCIAL Y COOPERATIVA, AÑO 2023, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
|
|
R.U.T. |
69.254.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
|
Comuna |
Cerro Navia
|
|
Impuesto |
126825 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pasteleria Pamela Olmeño E.I.R.L. |
|
Razón Social |
PASTELERIA PAMELA OLMEÑO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.680.156-9 |
|
Sucursal |
Pasteleria Pamela Olmeño E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFEE PARA 200 PERSONAS | SERVICIO DE COFFEE PARA 200 PERSONAS |
$ 333.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 333.750
|
$ 333.750
|
90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | SERVICIO DE COCTEL PARA 200 PERSONAS | SERVICIO DE COCTEL PARA 200 PERSONAS |
$ 333.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 333.750
|
$ 333.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 667.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 126.825
|
|
$ 794.325
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.