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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-9077-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA JUNIO: 1057501-4693-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
155433,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LENTES CLAUDIO MAIER SpA |
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Razón Social |
LENTES CLAUDIO MAIER SpA
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R.U.T. |
76.409.622-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LENTES CLAUDIO MAIER SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42183028
| Accesorios oftalmológicos para retinoscopia | 33 | Caja | 20-345-150-010-00 LENTE DE CONTACTO TERAPEUTICO 8.7 X0.50 | |
$ 24.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 818.070
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$ 818.070
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Total Neto
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$ 818.070
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.433
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$ 973.503
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.