Orden de Compra. Nº547641-129-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-114-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 547641-129-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-114-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado)
Comuna Villa Alegre
Impuesto 18240
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Afbichos spa
Razón Social SERVICIO A&F BICHOS SPA
R.U.T. 77.029.599-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Afbichos spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102106
Control de roedores2UnidadSe requiere DOS servicios de desratización, ajustándose al ordinario N°50 adjunto; Los proveedores deberán adjuntar anexo con detalle de las especificaciones técnica del requerimiento, ajustándose al plazo de entrega establecido, aplicándose las multas correspondientes a 0,1 UTM diarias, por incumplimiento de este. Es requisito adjuntar cotización para su evaluación. El despacho debe entregarse de forma total.  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 96.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.240
TOTAL OC $ 114.240


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.029.599-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.165.064-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.482.554-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.592.471-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 16.003.444-0 Ver adjunto