1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4026-268-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES TALLER MENTES CREATIVAS DEL LBDVRR.- |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat nro. 105 |
Comuna |
Antuco
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Impuesto |
85880 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat nro. 105 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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COORDINAR ENTREGA | LUIS BIZAMA FONO : 43 2 621029 CORREO : INVENTARIO@DAEMANTUCO.CL |
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Proveedor |
FRAMOR SPA |
Razón Social |
FRAMOR SPA
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R.U.T. |
76.740.389-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRAMOR SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112126
| Alicates planos | 1 | Global | MATERIALES TALLER MENTES CREATIVAS DEL LICEO BICENTENARIO DR. VICTOR RIOS RUIZ.- | MATERIALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA NRO. 2089.- |
$ 452.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 452.000
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$ 452.000
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Total Neto
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$ 452.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.880
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$ 537.880
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.