1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2018-285-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
29-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de poleras SSEI |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2018-64-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
Dirección de Facturación |
San Pablo # 8381 |
Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
2094940 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Pablo # 8381 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Primetex Spa |
Razón Social |
COMERCIAL PRIMETEX SPA
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R.U.T. |
76.593.699-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Primetex Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102301
| Camisetas | 596 | Unidad | Adquisición poleras manga corta para personal SSEI , según bases técnicas | Ficha tècnica de referencia adjunta. Muestra fìsica presentada. |
$ 8.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.244.800
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$ 5.244.800
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53102301
| Camisetas | 596 | Unidad | Adquisición poleras manga larga para personal SSEI , según bases técnicas | Ficha tècnica de referencia adjunta. Muestra fìsica presentada. |
$ 9.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.781.200
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$ 5.781.200
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Total Neto
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$ 11.026.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.094.940
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$ 13.120.940
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.