Orden de Compra. Nº2833-321-AG25 "INSUMOS PARA AREA GESTION DE PERSONAS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-350-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2833-321-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA AREA GESTION DE PERSONAS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-350-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema IGESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Facturación Esmeralda N°625
Comuna Quillota
Impuesto 68509,63
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

Recepción de lunes a jueves de 08:30 a 13:00 y 15:00 a 17:00 hrs.

bodega Daem, calle Bulnes #649, Quillota.

contacto: Gonzalo Ramírez -  947820821

contacto: Rachel Rojas -  947719540

Facturación

Facturar a, Departamento de Administración de Educación Municipal

61.930.600-7

Esmeralda 625, Quillota

Giro Educación

 

ENVIO DE FACTURA: alejandra.roga@redq.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&C
Razón Social C&C ASESORÍAS Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 77.522.964-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&C
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te8CajaCaja de 100 bolsitas de Te ceylon Negro premium Igual o superior a marca Dilmah  $ 7.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.968 $ 62.968
50201713
Bolsitas de te4CajaCaja de 64 bolsitas de te surtidos (te verde, te aromatizados para mañana, tarde y noche) Igual o Superior a marca Dilmah Gift Of tea  $ 17.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.540 $ 70.540
50201706
Café5UnidadCafé Molido 250 grs Mezcla Balanceada Tostado tipo italiano. Mezcla de café seleccionados de los mejores origines de Brasil y Colombia Notas dulces en el paladar, acidez y amargor balanceado cuerpo cremoso Gusto sueve y neutro Igual o superior a marca Haiti  $ 5.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.410 $ 26.410
50201706
Café2UnidadCafetera Presa Francesa Bodem chambord 1 litro  $ 82.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.682 $ 164.682
50201713
Bolsitas de te5UnidadYerba Mate Taragui con palo 500 grs  $ 4.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.235 $ 20.235
50201710
Té de hierbas2TarroCafé Decaf tarro de 170 grs Igual o Superior a Marca Nescafe  $ 7.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.742 $ 15.742
Total Neto $ 360.577
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.510
TOTAL OC $ 429.087


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 25.995.167-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.