1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3779-343-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO JUAN DE DIOS PUGA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3779-51-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
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R.U.T. |
69.130.401-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Centenario N°10 |
Comuna |
Yerbas Buenas
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Impuesto |
862183,9 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Centenario N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
27-09-2024 |
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Proveedor |
PROMELEC SPA |
Razón Social |
PROMELEC SPA
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R.U.T. |
77.108.661-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROMELEC SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad | Materiales de ferretería para Liceo Juan de Dios Puga (SEP). Según Anexo 1, obligatorio para ofertar, no se aceptan ofertas parciales. (16 líneas para ofertar) | INCLUYE EL 100% DE LOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO JUAN DE DIOS PUGA DE ACUERDO A EETT ADJUNTA EN ESTA LICITACION, CON DESPACHO 01 DIAS HABIL ACEPTADAEMITIDA OC, DESPACHO AVENIDA CENTENARIO N°10 DE YERBAS BUENAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO |
$ 4.537.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.537.810
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$ 4.537.810
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Total Neto
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$ 4.537.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 862.184
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$ 5.399.994
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.