Orden de Compra. Nº4152-1376-AG24 "MATERIALES DESECHABLES PARA ECOMERCADO SOLIDARIO 4152-1308-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4152-1376-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DESECHABLES PARA ECOMERCADO SOLIDARIO 4152-1308-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Hualpén
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1423-2024 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
Comuna Hualpén
Impuesto 18335
Dirección de Envío de la Factura PATRIA NUEVA 1035 - Región del Biobío - Hualpén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2024
TítuloDescripción
MATERIALES DESECHABLES PARA ECOMERCADO SOLIDARIODESPACHO EN CALLE ATENAS 2743, HUALPEN
COORDINAR CON LORENA TORRES +56976794107
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MAI-CP
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES MAI-CP SPA
R.U.T. 77.519.373-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MAI-CP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel5BolsaBOLSAS DE 100 UNIDADES DE PALITOS PARA BROCHETAS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico100UnidadTENEDORES DESECHABLES   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
48101918
Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación20UnidadMANTELES PLASTICOS 274X137 CM  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS PLUMAVIT DE 177 ML PARA BEBIDAS CALIENTES  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPLATOS DE CARTÓN DE 23 CM  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
52151502
Platos desechables domésticos30UnidadBANDEJAS DE CARTÓN DESECHABLES 21X26 CM, RECTANGULARES  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico100UnidadCUCHARAS DESECHABLES DE MADERA  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS DESECHABLES DE 354 ML  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 91.500
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 18.335
TOTAL OC $ 114.835


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.519.373-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.