Orden de Compra. Nº4201-163-AG25 "COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES ACT. REIKI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-123-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-163-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES ACT. REIKI Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-123-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Curacaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1723 del sistema FONDOS MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 8393,06
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor L&F
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA
R.U.T. 77.778.994-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal L&F
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS POLIPAPEL GENERICO 240 CC.VASOS POLIPAPEL GENERICO 240 CC. $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico2PackCUCHARAS DE MADERAS DE 100 UNID. POR CADA PACKCUCHARAS DE MADERAS DE 100 UNID. POR CADA PACK $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
52151507
Bombillas o pajillas para beber1PackPACK DE PALILLOS REVOLVEDORES BIODEGRADABLES DE 1000 UNIDADES.PACK DE PALILLOS REVOLVEDORES BIODEGRADABLES DE 1000 UNIDADES. $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
52152006
Bandejas o fuentes domésticas10UnidadBANDEJAS DE CARTÓN RECTANGULARES N°14BANDEJAS DE CARTÓN RECTANGULARES N°14 $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.540
52121602
Servilletas1PaquetePAQUETE DE SERVILLETAS DE COCKTAIL DE 100 UNID.PAQUETE DE SERVILLETAS DE COCKTAIL DE 100 UNID. $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
Total Neto $ 24.174
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 8.393
TOTAL OC $ 52.567


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.