1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1965-179-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
D.R - NEUMÀTICOS DE INVIERNO D.R |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
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R.U.T. |
61.004.054-3 |
Dirección de Facturación |
Jorge Montt No.710 , Punta Arenas |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt No.710 , Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RECASUR |
Razón Social |
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
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R.U.T. |
82.120.600-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RECASUR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27131613
| Acoplamiento neumático | 1 | Unidad | SET DE ESPIGAS 9*13 | |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 8 | Unidad | NEUMÀTICO TEMPORADA DE INVIERNO LT225/75 R16 MT764 10T. 115/112Q | |
$ 155.135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.241.080
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$ 1.241.080
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20111606
| Vibradores neumáticos | 2 | Unidad | SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO | |
$ 47.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.000
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$ 94.000
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Total Neto
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$ 1.435.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Zona Franca 0 %
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$ 0
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$ 1.435.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.