Orden de Compra. Nº1057553-1554-AG25 "INSUMOS DE ASEO HOSPITAL LOS LAGOS compra ágil: 1057553-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057553-1554-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO HOSPITAL LOS LAGOS compra ágil: 1057553-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L
R.U.T. 61.607.509-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 500
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L
R.U.T. 61.607.509-8
Dirección de Facturación Lannin #246
Comuna Los Lagos
Impuesto 152456
Dirección de Envío de la Factura Lannin #246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPERLIMPIO
Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA
R.U.T. 76.643.639-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIPERLIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico100PackBOLSA SIMILAR A FACILITA MEDIDAS 20X30 X 100 UNIDADES.BOLSA SIMILAR A FACILITA MEDIDAS 20X30 X 100 UNIDADES. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
24111503
Bolsas de plástico100PackBOLSA SIMILAR A FACILITA MEDIDAS 25X35 X 100 UNIDADES.BOLSA SIMILAR A FACILITA MEDIDAS 25X35 X 100 UNIDADES. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
47131805
Limpiadores de uso general48UnidadLUSTRA MUEBLES EN CREMA.LUSTRA MUEBLES EN CREMA. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
47121802
Removedores30BidónREMOVEDOR DE CERA BIDÓN X 5 LITROS.REMOVEDOR DE CERA BIDÓN X 5 LITROS. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
42312310
Frascos limpiadores60UnidadFRASCO PULVERIZADOR DE 1 LT.FRASCO PULVERIZADOR DE 1 LT. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 802.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.456
TOTAL OC $ 954.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.