1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057474-94-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE CAFETERÍA PARA EL SSMN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
|
R.U.T. |
61.608.000-8 |
Dirección de Facturación |
Maruri 272 |
Comuna |
Independencia
|
Impuesto |
1149579,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
Maruri 272 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PULSO Cafetería & Coctelería |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA VALENTINA VALENZUELA E.I.R.L.
|
R.U.T. |
77.463.997-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PULSO Cafetería & Coctelería |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE CAFETERIA PARA EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE | SERVICIO DE CAFETERIA PARA EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE |
$ 6.050.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.050.420
|
$ 6.050.420
|
|
Total Neto
|
$ 6.050.420
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 1.149.580
|
$ 7.200.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.