Orden de Compra. Nº3637-286-AG24 "MATERIALES PARA MONTAJE ESCENARIOS Y OTROS JINETEADA 2024, ANIVERSARIO DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3637-286-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MONTAJE ESCENARIOS Y OTROS JINETEADA 2024, ANIVERSARIO DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema PRES. MUNIC. 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T. 69.251.500-5
Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
Comuna San Gregorio
Impuesto 90415,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2GalónGalones de pintura látex azul  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211506
Pinturas de látex2GalónGalones de pintura látex rojo  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.764 $ 31.764
31211506
Pinturas de látex2GalónGalones de pintura látex blanco  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31162904
Grampas de cable metálico2UnidadEngrapadoras buena calidad (con dos cajas de repuestos de la misma engrapadora ofertada  $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.848 $ 41.848
30102904
Postes de madera40UnidadPiezas de madera de 2x3 pulgadas  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.320 $ 198.320
31201512
Cinta Transparente20UnidadCintas de embalar  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
31161502
Tornillos de anclaje150UnidadTornillos de madera, cabeza Phillips de 5 pulgadas  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31211904
Brochas6UnidadBrochas de 3”  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.662
31161502
Tornillos de anclaje500UnidadTornillos de madera, cabeza Phillips de 1 ½ pulgada  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31162404
Grapas de ferretería2kilogramogrampas corrientes de ¾  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
60124403
Alambre de aluminio10kilogramoalambre de aluminio N° 18 (maleable)  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.180
60124403
Alambre de aluminio10kilogramoalambre de aluminio N° 14 (maleable)  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.180
Total Neto $ 475.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.415
TOTAL OC $ 566.285


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.529.708-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.