Orden de Compra. Nº
3637-286-AG24
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MATERIALES PARA MONTAJE ESCENARIOS Y OTROS JINETEADA 2024, ANIVERSARIO DE LA COMUNA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3637-286-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MONTAJE ESCENARIOS Y OTROS JINETEADA 2024, ANIVERSARIO DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T.
69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema PRES. MUNIC. 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T.
69.251.500-5
Dirección de Facturación
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
Comuna
San Gregorio
Impuesto
90415,3
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social
CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T.
8.987.058-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
Galones de pintura látex azul
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
Galones de pintura látex rojo
$ 15.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.764
$ 31.764
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
Galones de pintura látex blanco
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31162904
Grampas de cable metálico
2
Unidad
Engrapadoras buena calidad (con dos cajas de repuestos de la misma engrapadora ofertada
$ 20.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.848
$ 41.848
30102904
Postes de madera
40
Unidad
Piezas de madera de 2x3 pulgadas
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.320
$ 198.320
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
Cintas de embalar
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
31161502
Tornillos de anclaje
150
Unidad
Tornillos de madera, cabeza Phillips de 5 pulgadas
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
31211904
Brochas
6
Unidad
Brochas de 3”
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.662
$ 19.662
31161502
Tornillos de anclaje
500
Unidad
Tornillos de madera, cabeza Phillips de 1 ½ pulgada
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
31162404
Grapas de ferretería
2
kilogramo
grampas corrientes de ¾
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.236
$ 8.236
60124403
Alambre de aluminio
10
kilogramo
alambre de aluminio N° 18 (maleable)
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.180
$ 41.180
60124403
Alambre de aluminio
10
kilogramo
alambre de aluminio N° 14 (maleable)
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.180
$ 41.180
Total Neto
$ 475.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.415
TOTAL OC
$ 566.285
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.529.708-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
8.987.058-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.