1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3928-170-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIONES DE VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT PARA COLEGIO LIBERTADORES. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Educación Municipal |
Razón Social |
Educación Municipal |
R.U.T. |
69.091.201-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Educación Municipal |
R.U.T. |
69.091.201-5 |
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
1117,58 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Don Nolo |
Razón Social |
COMERCIAL HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
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R.U.T. |
76.931.774-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Don Nolo |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1 | Global | ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT PARA COLEGIO LIBERTADORES.
DEBEN REVISAR COTIZACION ADJUNTA, COMPLETAR Y SUBIR TODOS LOS ANEXOS QUE SE SOLICITAN Y QUE SEA EL PRODUCTO REQUERIDO. LA OFERTA QUE NO CUMPLA NO SERA CONSIDERADA. | |
$ 5.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.882
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$ 5.882
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Total Neto
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$ 5.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.118
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$ 7.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.