1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2711-122-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
DEM FSep Tecnología |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2711-6-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - Educación |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia Poniente N°7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna 441 |
Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
618976,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna 441 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Daniel Alejandro |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA
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R.U.T. |
76.535.946-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Daniel Alejandro |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201552
| Adaptadores de telefonía o hardware | 1 | Global | LINEA N°3: “CABLES, CONECTORES Y ADAPTADORES” | LINEA N°3: “CABLES, CONECTORES Y ADAPTADORES” |
$ 3.257.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.257.770
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$ 3.257.770
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Total Neto
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$ 3.257.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 618.976
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$ 3.876.746
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.