1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5240-77-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS DESDE LICITACION ID 5240-187-LQ24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5240-187-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion de Compras Publicas de Carabineros |
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
R.U.T. |
61.938.500-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
R.U.T. |
61.938.500-4 |
Dirección de Facturación |
Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
278319,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GRUPO RB |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA RB SPA
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R.U.T. |
77.267.947-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO RB |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121635
| Rollos de cable | 1 | Unidad | MATERIALES ELECTRICOS DOMICILIARIOS CONFORME A ANEXO N° 2 REQUERIMIENTOS TECNICOS | SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA |
$ 1.464.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.464.840
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$ 1.464.840
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Total Neto
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$ 1.464.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 278.320
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$ 1.743.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.