Orden de Compra. Nº1079639-515-AG24 "MANTENCIÓN Z-10266 CARGO DEL RETÉN PAMPA ALEGRE OSORNO"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-515-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Z-10266 CARGO DEL RETÉN PAMPA ALEGRE OSORNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 34998
Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALKA Spa
Razón Social ALKA SPA
R.U.T. 77.662.274-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALKA Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definida01 GALON DE 7 LITROS 5W30 01 FILTRO DE ACEITE 01 FILTRO DE AIRE 01 FILTRO DE CABINA 01 REVISION SISTEMA DE CARGA 01 REVISION SISTEMA DE LUCES 01 LIMPIEZA Y REGULACION SISTEMA DE FRENOS MAS FRENOS MANO 01 REVISION DE NIVELES Y RELLENADOS 01 REVISION DE TREN DELANTERO Y TRASEROS 01 MANO DE OBRA  $ 184.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.200 $ 184.200
Total Neto $ 184.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.998
TOTAL OC $ 219.198


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.567.096-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.662.274-5 Ver adjunto