Orden de Compra. Nº2731-597-AG24 "SC. N°18.030-DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD-SERVICIO DE MANTENCIÓN CARRITO DE TRASLADO_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-618-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-597-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SC. N°18.030-DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD-SERVICIO DE MANTENCIÓN CARRITO DE TRASLADO_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-618-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4852 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 57836
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPESCA S A
Razón Social PROPESCA S A
R.U.T. 94.757.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPESCA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171707
Freno de tambor2UnidadTAMBOR DE FRENO N°101791101.  $ 55.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.800 $ 110.800
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadJUEGO DE 4 BALATAS N°101823201.  $ 59.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.100 $ 59.100
27131610
Kits de reparación del engrasador o el regulador1UnidadINSUMOS.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA EN TERRENO (INCLUYE GASTOS VISITA).  $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 304.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.836
TOTAL OC $ 362.236


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 94.757.000-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.