Orden de Compra. Nº2423-592-SE24 "ARRIENDO SANTO DOMINGO 670"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2423-592-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SANTO DOMINGO 670
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.002.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación Concha y Toro 1820
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR EDUARDO ROLDAN IRARRAZABAL
Razón Social HECTOR EDUARDO ROLDAN IRARRAZABAL
R.U.T. 6.747.477-5
Sucursal HECTOR EDUARDO ROLDAN IRARRAZABAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80131502
Arriendo de instalaciones comerciales o industrial35MesDEC EX 2131 (25/09/2023)ARRIENDO INMUEBLE SANTO DOMINGO 670 MES DE JUNIO 2024 $ 37.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.315.020 $ 1.315.015
Total Neto $ 1.315.015
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.315.015

Justificación de exención de impuesto