1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2783-219-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-14-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
|
R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
1066557,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
BA Colors |
Razón Social |
BA COLORS SPA
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R.U.T. |
77.209.822-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BA Colors |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Global | SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO, DEBE LLENAR LA PLANILLA EXCEL, DONDE SE PRIVILEGIA LOS TONER ORIGINAL POR SOBRE LOS ALTERNATIVOS.
PRODUCTOS ORIGINALES | PRODUCTOS ORIGINALES. |
$ 5.613.460,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 5.613.460
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$ 5.613.460
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Total Neto
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$ 5.613.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.066.557
|
$ 6.680.017
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.