Orden de Compra. Nº538598-3514-AG25 "Hosmet Recursos Físicos"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 538598-3514-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Hosmet Recursos Físicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 670
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.979.450-8
Dirección de Facturación Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117)
Comuna Providencia
Impuesto 143868
Dirección de Envío de la Factura Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGIK
Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA
R.U.T. 77.245.447-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERGIK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231308
Tubería de bronce2UnidadTEE de bronce de 2"  $ 19.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.636 $ 38.636
31181510
Juntas de silicona50UnidadSilicona pintable sin olor   $ 2.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.550 $ 125.550
23171506
Fluido de soldadura5UnidadSoldadura de estaño, carrete de 500 gr. 50/50Soldadura de estaño, carrete de 500 gr. 50/50 $ 16.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.100 $ 82.100
23171504
Sopletes1UnidadSoplete bensomatic con mangueraSoplete bensomatic con manguera $ 38.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.636 $ 38.636
23171504
Sopletes1UnidadSoplete con regulador de gas licuado más manguera y tres boquillas de 25mm, 35 mm y 50 mmSoplete con regulador de gas licuado más manguera y tres boquillas de 25mm, 35 mm y 50 mm $ 35.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.738 $ 35.738
31211504
Pinturas de cobertura2GalónPintura alto tráfico color amarillo, galón  $ 38.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.272 $ 77.272
31211501
Pinturas al esmalte2GalónEsmalte sintético color amarillo rey, galón   $ 39.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.204 $ 79.204
31191501
Papeles de lija50UnidadLija metal grano 60   $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.700
40141702
Grifos10UnidadLlave de gas 3/4 certificada sec  $ 8.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.930 $ 86.930
40142317
Codo de tubería3UnidadCodo de bronce 2"  $ 19.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.954 $ 57.954
31201605
Masillas5UnidadMasilla mágica 700 gr.  $ 11.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.950 $ 57.950
31201605
Masillas10UnidadEndurecedor de masilla mágica 24 gr.   $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
13111308
Espuma del poliestireno5UnidadEspuma expansiva poliuretano 750 grs.  $ 4.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.730 $ 21.730
Total Neto $ 757.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.868
TOTAL OC $ 901.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.