Orden de Compra. Nº1017-39-AG25 "Firma Electrónica Avanzada - CA: 1017-26-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1017-39-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Firma Electrónica Avanzada - CA: 1017-26-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 71, 1° piso
Comuna Santiago
Impuesto 10450
Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 1° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2025
TítuloDescripción
Para Pago

    PAGO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

El pago se efectuará en forma posterior, contra la recepción conforme de los productos/servicios y de la o las facturas respectivas, dentro del plazo estimado de 30 días corridos, contados desde la fecha recepción conforme de la factura.  

 

Emitir factura electrónica a:  

MOP DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

RUT: 61.202.000-0. 

Código Unidad de pago 2340. (*)   

Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl 

(*)La ausencia del código 2340, generará el rechazo automático de la factura en el SII.  

 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) solo realiza pagos a través de transferencias bancarias. Es responsabilidad del adjudicado realizar el trámite notarial correspondiente y presentarlo en la Tesorería de la DCyF. A través del trámite "Autorización de Pagos a Través de Bancos", personas naturales o jurídicas pueden autorizar que los pagos se realicen a una cuenta bancaria. Esta autorización es indefinida, aunque puede ser revocada. Esto está alineado con la Ley de Presupuesto del Sector Público, que exige que los pagos a proveedores sean por transferencia electrónica.

https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Certchile
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA
R.U.T. 96.928.180-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Certchile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93121613
Servicios de firma de tratados, adhesiones o rectificaciones3UnidadFirma Electrónica Avanzada por 1 año con enrolamiento virtual  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
93121613
Servicios de firma de tratados, adhesiones o rectificaciones1UnidadToken Safenet 5110 o 5110+ compatible con FEA  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 44.000
Descuento $ 0
Cargos $ 11.000
IVA  19  % $ 10.450
TOTAL OC $ 65.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.