Orden de Compra. Nº974544-4-AG25 "Materiales de Oficina EM. "Tacna""
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974544-4-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina EM. "Tacna"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur"
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Facturación AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna
Comuna San Bernardo
Impuesto 44919,04
Dirección de Envío de la Factura AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADOR AMARILLO  $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadADHESIVO EN BARRA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20UnidadCINTA ADHESIVA SCOTCH   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTA EMBALAJE  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA AZUL BIC PUNTA FINA  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44122119
Fasteners o sujetadores autoadhesivos3UnidadACCOCLIP METÁLICOS CAJA 50 UNIDADES  $ 1.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.963 $ 3.963
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadLIBRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA  $ 3.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.532 $ 15.532
44122103
Corchetes4UnidadCORCHETES 26/6 MM 5000 UNIDS  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44122104
Clips para papel10UnidadCLIP 33 MM CAJA 100 UNIDS  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
41111604
Reglas5UnidadREGLAS METÁLICA 40 CM  $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.885 $ 6.885
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora24UnidadRESMA DE OFICIO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora24UnidadRESMA DE CARTA  $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.280 $ 65.280
44121506
Sobres estándar4UnidadSOBRE SACO OFICIO 50 UNIDS  $ 6.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.936 $ 24.936
14111530
Notas de papel autoadhesivo12UnidadTACO NOTA ADHESIVA 7.6 X 7.6 100 HOJAS  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
55121616
Banderitas autoadhesivas12UnidadSEPARADOR BANDERITAS 5 COLORES  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
41121814
Cubiertas, fundas y cubreobjetos de laboratorio5PaqueteFUNDA PLASTICA OFICIO 100 UNIDADES  $ 1.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.880 $ 9.880
Total Neto $ 236.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.919
TOTAL OC $ 281.335


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.