Orden de Compra. Nº
974544-4-AG25
"
Materiales de Oficina EM. "Tacna"
"
Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
974544-4-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina EM. "Tacna"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur"
Razón Social
R.U.T.
65.138.925-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
65.138.925-9
Dirección de Facturación
AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna
Comuna
San Bernardo
Impuesto
44919,04
Dirección de Envío de la Factura
AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
E-Provee
Razón Social
E-PROVEE SPA
R.U.T.
77.042.972-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
E-Provee
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADOR AMARILLO
$ 136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
10
Unidad
ADHESIVO EN BARRA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
20
Unidad
CINTA ADHESIVA SCOTCH
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad
CINTA EMBALAJE
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL BIC PUNTA FINA
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44122119
Fasteners o sujetadores autoadhesivos
3
Unidad
ACCOCLIP METÁLICOS CAJA 50 UNIDADES
$ 1.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.963
$ 3.963
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
LIBRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
$ 3.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.532
$ 15.532
44122103
Corchetes
4
Unidad
CORCHETES 26/6 MM 5000 UNIDS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44122104
Clips para papel
10
Unidad
CLIP 33 MM CAJA 100 UNIDS
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
41111604
Reglas
5
Unidad
REGLAS METÁLICA 40 CM
$ 1.377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.885
$ 6.885
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
24
Unidad
RESMA DE OFICIO
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.800
$ 76.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
24
Unidad
RESMA DE CARTA
$ 2.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.280
$ 65.280
44121506
Sobres estándar
4
Unidad
SOBRE SACO OFICIO 50 UNIDS
$ 6.234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.936
$ 24.936
14111530
Notas de papel autoadhesivo
12
Unidad
TACO NOTA ADHESIVA 7.6 X 7.6 100 HOJAS
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
55121616
Banderitas autoadhesivas
12
Unidad
SEPARADOR BANDERITAS 5 COLORES
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
41121814
Cubiertas, fundas y cubreobjetos de laboratorio
5
Paquete
FUNDA PLASTICA OFICIO 100 UNIDADES
$ 1.976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.880
$ 9.880
Total Neto
$ 236.416
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.919
TOTAL OC
$ 281.335
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.131.002-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.