Orden de Compra. Nº3177-8-AG25 "Compra de malla de voleibol para programa de reactivación de DAEM Fondo FAEP. Orden de Compra codigo: 3177-8-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-2-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3177-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de malla de voleibol para programa de reactivación de DAEM Fondo FAEP. Orden de Compra codigo: 3177-8-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-2-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002003001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Castro N°250
Comuna Machalí
Impuesto 5871
Dirección de Envío de la Factura Castro N°250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kris Daniela
Razón Social COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA
R.U.T. 77.057.982-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kris Daniela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161613
Almacenamiento de balones o redes de vóleibol1UnidadCompra de malla de voleibol para programa de reactivación de DAEM Fondo FAEP. Orden de Compra codigo: 3177-8-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-2-COT25Contacto Daniela Arce cel: 9 7939 6405 , daniela.trab.social@gmail.com $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
Total Neto $ 30.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.871
TOTAL OC $ 36.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.