1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2450-106-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-64-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
10894,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LOBBYTEK SPA |
Razón Social |
GRUPO S SPA
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R.U.T. |
77.357.008-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOBBYTEK SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60106207
| Materiales de enseñanza de materiales | 1 | Unidad | 5 BOLSAS DE ELÁSTICOS PARA BILLETES _ 10 CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE 100 HOJAS CUADRICULADOS C/U _ 20 DEDALES DE GOMA N° 11 _ 5 BLOCK PREPICADO TAMAÑO OFICIO. | |
$ 57.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.340
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$ 57.340
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Total Neto
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$ 57.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.895
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$ 68.235
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.