1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2385-180-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Material Construcción; Memo 202 Adm Municipal |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA |
R.U.T. |
69.020.200-K |
Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA |
R.U.T. |
69.020.200-K |
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
Comuna |
Calama
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Impuesto |
31688,96 |
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
19-03-2025 |
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Proveedor |
ALTO LOA FERRETERIA |
Razón Social |
ALTO LOA FERRETERIA SPA
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R.U.T. |
77.817.386-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALTO LOA FERRETERIA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211507
| Pinturas en aerosol | 7 | Unidad | SPRAY DORADO | SPRAY DORADO |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.706
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$ 34.706
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31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad | ESMALTE SINTETICO GALÓN BASE FUERTE | ESMALTE SINTETICO GALÓN BASE FUERTE |
$ 27.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.500
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$ 82.500
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31211801
| Quita pinturas y eliminadores de barniz | 2 | Unidad | BARNIZ NATURAL CERECITA GALÓN | BARNIZ NATURAL CERECITA GALÓN |
$ 24.789,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.578
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$ 49.578
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Total Neto
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$ 166.784
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.689
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$ 198.473
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.