Orden de Compra. Nº558869-72-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 558869-25-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558869-72-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 558869-25-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558869-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 2274434,14
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2024
TítuloDescripción
Facturación y despachoDe acuerdo  a lo indicado en Res 416 Bases administrativas  técnicas,

El pago se realizará según facturación por cada establecimiento y recepción en su totalidad de los productos destinados a cada unidad educacional.

El oferente adjudicado deberá entregar los productos en cada unidad educativa de acuerdo con los datos proporcionados en el Anexo N°10A, N°10B, N°10C, N°10D, N°10E, N°10F, N°10G y/o N°10H y N°11A, N°11B, N°11C, N°11D, N°11E, N°11F, N°11G y/o N°11H, en horarios de lunes a viernes entre las 08:30 y 12:30 horas, previa coordinación con el director del establecimiento.

Para facturar, el oferente adjudicado deberá remitir una factura por cada establecimiento educacional, de acuerdo con la distribución anexa, al correo recepción abastecimiento.mp@cmds.cl y dte@cmds.cl una vez entregado en su totalidad los productos destinados a la unidad educativa

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERIA DEL DEPORTE
Razón Social COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.271.919-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERIA DEL DEPORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211806
Tienda de deporte1UnidadLÍNEA D GIMNASIALÍNEA D GIMNASIA $ 4.418.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.418.088 $ 4.418.088
49211806
Tienda de deporte1UnidadLÍNEA H VOLEIBOLLÍNEA H VOLEIBOL $ 2.963.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.963.315 $ 2.963.315
49211806
Tienda de deporte1UnidadLÍNEA B BÁSQUETBOLLÍNEA B BÁSQUETBOL $ 1.057.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.057.859 $ 1.057.859
49211806
Tienda de deporte1UnidadLÍNEA C FÚTBOL LÍNEA C FÚTBOL $ 3.531.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.531.444 $ 3.531.444
Total Neto $ 11.970.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.274.434
TOTAL OC $ 14.245.140