Orden de Compra. Nº558462-20-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558462-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T. 72.101.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 558462-20-COT25 del sistema Manager+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T. 72.101.000-7
Dirección de Facturación Agustinas N° 1389, Santiago comuna de Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 274915,94
Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1389, Santiago comuna de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor V&P Equipos y Sistemas Contra Incendio y Seguridad
Razón Social COMERCIAL V&P LIMITADA
R.U.T. 76.406.548-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal V&P Equipos y Sistemas Contra Incendio y Seguridad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores101UnidadSe requiere la mantención de los extintores según la siguiente información: • Cantidad de extintores: 101 • Capacidad en kilos: 2Kg., 4 kg y 6 kg] • Tipo de mantención requerida: Mantención preventiva y recarga según corresponda. • Tipo de extintor: Principalmente PQS y algunos CO2. • Fecha o plazo de mantención: De marzo a diciembre de 2025, según cronograma adjunto. • Direcciones: Se adjunta un listado detallado con direcciones específicas.  $ 14.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446.926 $ 1.446.926
Total Neto $ 1.446.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.916
TOTAL OC $ 1.721.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.