Orden de Compra. Nº1133261-37-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1133261-14-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1133261-37-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1133261-14-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 429 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación CALLE INFANTE N° 740
Comuna Copiapó
Impuesto 201210
Dirección de Envío de la Factura CALLE INFANTE N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROEMER
Razón Social PROYECTOS PROEMER S.A.
R.U.T. 76.056.023-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROEMER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia2UnidadSILLA DE RUEDAS DE ACUERDO A ANEXO  $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia2UnidadCAMILLA ESPIRAL DE ACUERDO A ANEXO  $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia2UnidadBOTIQUIN SEMI PROFESIONAL DE ACUERDO A ANEXO  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia2UnidadTOMA PRESION DIGITAL DE ACUERDO A ANEXO  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia2UnidadOXÍMETRO DE PULSO DE ACUERDO A ANEXO  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia2UnidadGLUGÓMETRO DIGITAL  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia10UnidadCHALECO REFLECTANTE DE ACUERDO A ANEXO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia2UnidadGABINETE PARA MEGÁFONO DE ACUERDO A ANEXO  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 1.059.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.210
TOTAL OC $ 1.260.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.