1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057540-15593-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
VIP MANT. CORRECTIVO SALA DE BOMBAS ABRIL 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-110-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
Dirección de Facturación |
CAMINO A TOME S/N |
Comuna |
Penco
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Impuesto |
114000 |
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A TOME S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
P&P ASESORÍAS INTEGRALES |
Razón Social |
P&P ASESORIAS INTEGRALES Y COMERCIALIZADORA LIMITA
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R.U.T. |
76.502.671-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
P&P ASESORÍAS INTEGRALES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 3 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SALA DE BOMBAS
CAMBIO DE VÁLVULAS, LLAVE DE BOLA 2"
| CAMBIO DE VÁLVULAS, LLAVE DE BOLA 2" |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 3 | Unidad | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SALA DE BOMBAS
CAMBIO DE 3 ELECTROVÁLVULAS DE 2" | CAMBIO DE 3 ELECTROVÁLVULAS DE 2" |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.