Orden de Compra. Nº3785-206-AG24 "Colaciones Programa "Arovecha tu invierno""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-206-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Programa "Arovecha tu invierno"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001000000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EBENEZER
Razón Social ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA
R.U.T. 7.969.092-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EBENEZER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadSe solicita ofertar 40 bolsitas de colaciones, las cuales deben contener: 2 leche de chocolate 200cc, 2 galletas individuales, 2 barra de cereal, 2 brownie individual, 1 nectar 200cc, 2 yogurth 1+1, 2 chocolate 40grs, 2 agua mineral 600cc, 1 gatorade 1 litro Se solicita ofertar por todo lo solicitado, excluyente para ser evaluado LAS COLACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EL DÍA JUEVES 4 A LAS 16:00 HORAS EN DEPENDENCIAS DEL DAEM EL COSTO DE ENVÍO DEBE ESTAR INCLUIDO EN LA OFERTA  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.294.620-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.830.187-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.830.187-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 16.685.590-k Ver adjunto