Orden de Compra. Nº1057494-6165-SE25 "Art. Varios 1057494-96-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-6165-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Art. Varios 1057494-96-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-96-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2726
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 39710
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARLYN PLAST SPA
Razón Social MARLYN PLAST SPA
R.U.T. 76.972.316-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARLYN PLAST SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10000Unidad1220021 BOLSAS 15X20 TRANSPARENTE 30 MICRAS (Según bases técnicas y sus especificaciones).BOLSAS VIRGEN 15 X 20 X 0,03 AMARRADAS DE 100 BOLSAS SACOS DE 5000 UNIDADES $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
24111503
Bolsas de plástico7000Unidad1222535 BOLSAS 30 X 40 TRANSPARENTE 30 MICRAS (Según bases técnicas y sus especificaciones).BOLSAS VIRGEN 30 X 40 X 0,03 AMARRADAS DE 100 BOLSAS EN SACOS DE 3500 UNIDADES $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
24111503
Bolsas de plástico1000Unidad1222576 BOLSAS TRANSPARENTE 50 X 70 (Según bases técnicas y sus especificaciones).BOLSAS VIRGEN 50 X 70 X 0,03 DOBLADAS DE 100 BOLSAS SACOS DE 1000 UNIDADES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 209.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.710
TOTAL OC $ 248.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.