Orden de Compra. Nº4469-154-AG25 " S.C. 36854 (DS), MATERIAL DE TALLES DE ARTES PLASTICAS PARA PROYECTO ADAIN. UPA 2393."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4469-154-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra S.C. 36854 (DS), MATERIAL DE TALLES DE ARTES PLASTICAS PARA PROYECTO ADAIN. UPA 2393.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36854 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 70.754.700-6
Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 9528,5
Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Aquarios
Razón Social COMERCIALIZADORA AQUARIOS SPA
R.U.T. 77.331.124-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Aquarios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos100UnidadPAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 50 X 70 PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 50 X 70 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131608
Cepillos para aseos50UnidadTOALLA DE PAPEL CLASICA, PACK DE 3 UNIDADES CADA UNA TOALLA DE PAPEL CLASICA, PACK DE 3 UNIDADES CADA UNA $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.150 $ 37.150
Total Neto $ 50.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.528
TOTAL OC $ 59.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.