1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2273-810-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES Y ALMUERZOS ágil: 2273-733-COT24, MEMO 21906 mms |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
286958,9 |
Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Efezeta |
Razón Social |
EFEZETA ASESORIAS Y PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
77.018.148-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Efezeta |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151901
| Casinos | 1 | Global | Servicio que contemple las siguientes prestaciones: COLACIONES PARA 80 NIÑOS ( ENTREGA DESDE LAS 9:00 HRS) .
ALMUERZO ( ENTREGA DESDE LAS 13:00 HRS) VER ESPECIFICACUIONES ADJUNTAS. | |
$ 1.510.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.510.310
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$ 1.510.310
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Total Neto
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$ 1.510.310
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 286.959
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$ 1.797.269
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.