|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2153-1060-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAJAS PLASTICAS Y BOTAS BARRE-AGUAS C-AG 2153-601-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
|
|
R.U.T. |
61.608.503-4 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
52060 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Buy and Sale Chile |
|
Razón Social |
BUY AND SALE REPUESTOS CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.625.902-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Buy and Sale Chile |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 10 | Unidad | CAJAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE 6 LITROS c/tapa | |
$ 7.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 74.000
|
$ 74.000
|
47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | Bota agua con mango metálico | |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 274.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.060
|
|
$ 326.060
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.