1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3375-11-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de una batería para auto administrativo a cargo del IGM (compra ágil: 3375-12-COT25) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
13015 |
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
Entrega | Despachar a Santa Isabel 1651, Santiago (Instituto Geográfico Militar) |
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Proveedor |
Serviteca P&F |
Razón Social |
Serviteca Pacheco Fuentealba Ltda.
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R.U.T. |
76.480.580-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Serviteca P&F |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Unidad | UNA BATERÍA CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | 30992035 SMF HANKOOK KOREA 54321 450 45 207 173 175 STD |
$ 68.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.500
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$ 68.500
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Total Neto
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$ 68.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.015
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$ 81.515
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.