1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-2687-SE15 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
10-07-2015 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE MOTONIVELADORA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
760000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Neftali Cordova |
Razón Social |
NEFTALI FERNANDO CORDOVA VALERIO
|
R.U.T. |
8.109.545-0 |
Sucursal |
Neftali Cordova |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101502
| Niveladoras | 1 | Unidad | SERVICIO DE ARRIENDO DE 100 HORAS DE MOTONIVELADORA, CON CHOFER Y COMBUSTIBLE | SERVICIO DE ARRIENDO DE 100 HORAS DE MOTONIVELADORA, CON CHOFER Y COMBUSTIBLE |
$ 4.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.000.000
|
$ 4.000.000
|
|
Total Neto
|
$ 4.000.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 760.000
|
$ 4.760.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.