Orden de Compra. Nº1723-182-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1723-84-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-182-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1723-84-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.000.000.01 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 77049,75
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Duque Fonseca
Razón Social COMECIALIZADORA DUQUE FONSECA SPA
R.U.T. 77.191.987-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Duque Fonseca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos5Bidónbidón de 5 litros lavalozasbidón de 5 litros lavalozas $ 8.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.870 $ 43.870
12181501
Ceras sintéticas2BidónBidon de 5 litros, cera negra para goma  $ 23.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.430 $ 47.430
12181501
Ceras sintéticas5BidónBidon de 5 litros cera roja liquida  $ 10.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.595 $ 53.595
53131608
Jabones20BotellaJabon liquido antibacterial botellas 1 litrosJabon liquido antibacterial botellas 1 litros $ 2.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.700 $ 42.700
47131502
Paños de limpieza40UnidadPaños de piso anticloroPaños de piso anticloro $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
76111604
Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras10Unidadbidón de 5 litros de cera incolorabidón de 5 litros de cera incolora $ 10.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.190 $ 107.190
47121701
Bolsas de basura120PaqueteBolsas de basura 80x90 paquetes de 10 unidades cada unoBolsas de basura 80x90 paquetes de 10 unidades cada uno $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.240 $ 81.240
47121701
Bolsas de basura50PaquetePaquete de 10 unidades de bolsa de basura 50x70   $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.700 $ 19.700
Total Neto $ 405.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.050
TOTAL OC $ 482.575


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.