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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
801-1-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 801-1-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
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Dirección de Facturación |
General Pedro Lagos N°686 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
267900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Pedro Lagos N°686 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-01-2024 |
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Proveedor |
S&M GREEN PRO |
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Razón Social |
S&M GREEN PRO SERVICIOS INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
77.364.945-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
S&M GREEN PRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ASEO LIMPIEZA EN LAS OFICINAS CONADI ARICA Y PARINACOTA DESDE 08-01-2024 AL 29-02-2024. | |
$ 1.410.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.410.000
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$ 1.410.000
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Total Neto
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$ 1.410.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 267.900
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$ 1.677.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.