1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1287766-42-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN PISO WET compra ágil: 1287766-39-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa
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R.U.T. |
65.199.980-4 |
Dirección de Facturación |
Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa |
Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
151984,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
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R.U.T. |
7.629.420-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161705
| Suelos de caucho | 8 | Rollo |
ROLLO PISO WET DE GOMA ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS OSCURO SEIS ROLLOS DIMENSIÓN 15 METROS X 1.2 METROS 5MM DE ESPESOR SE SOLICITA ADJUNTAR FICHA TÉCNICA EN COTIZACIÓN SE PAGARÁ CONTRA RECEPCIÓN CONFORME
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$ 99.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 799.920
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$ 799.920
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Total Neto
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$ 799.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.985
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$ 951.905
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.