Orden de Compra. Nº3723-91-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3723-77-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3723-91-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3723-77-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Facturación LOS CARRERA S/N° PUQUELDON
Comuna Puqueldón
Impuesto 171463,41
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA S/N° PUQUELDON
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería "DonCarlos"
Razón Social MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO
R.U.T. 10.336.638-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos15GalónPINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, TRIPLE ACC.METAL (PARA 450 MTS.2. ) GALONES DE 4 LTS. C/U.  $ 26.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.105 $ 402.105
31211604
Diluyentes para pinturas5GalónDILUYENTE SINTETICO AGUARRAS, DE 4 LTS.C/U.  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO GALON DE 4 LTS. C/U.   $ 17.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.630 $ 35.630
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadTINETAS DE PINTURAS FACHADAS COLOR ROJO COLONIAL, ESMALTE AL AGUA DE 20 LTS. C/U.   $ 102.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.084 $ 410.084
Total Neto $ 902.439
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.463
TOTAL OC $ 1.073.902


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.336.638-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.