Orden de Compra. Nº2298-803-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-9-L123 - SUMINISTRO DE TRASLADO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES E INSUMOS MOLINA 2023. S/P 78808"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-803-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-9-L123 - SUMINISTRO DE TRASLADO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES E INSUMOS MOLINA 2023. S/P 78808
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-9-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003 (1-1-1) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389
Comuna Molina
Impuesto 8550
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRES SOLES
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRES SOLES LIMITADA
R.U.T. 76.366.828-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRES SOLES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78141801
Servicios de estiba1Unidad no definidaSERVICIO DE GRUA DESDE RETEN BUENA PAZ A BODEGA MUNICIPALSERVICIO DE GRUA DESDE RETEN BUENA PAZ A BODEGA MUNICIPAL $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 45.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.550
TOTAL OC $ 53.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.