Orden de Compra. Nº1079596-355-AG23 "ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION OFICINA PREFECTO compra ágil: 1079596-363-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079596-355-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION OFICINA PREFECTO compra ágil: 1079596-363-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 799, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 111764,84
Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 799, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E.H.A Proyectos
Razón Social ENRIQUE HUMBERTO HERRERA AGUILERA
R.U.T. 7.495.119-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E.H.A Proyectos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadAPLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO EN BAÑO, ESMALTE MATE.   $ 152.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.900 $ 152.900
80111613
Mano de obra temporal1UnidadRETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES  $ 24.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.936 $ 24.936
80111613
Mano de obra temporal1UnidadPREPARACION DE SUPERFICIE PARA APLICACION DE PINTURA EN BAÑO Y OFICINA.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadINSTALACION DE 02 PLATAFORMAS LED DE 18W, 01 PLAFON LED DE 60X120 24W.   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadAPLICACION DE PINTURA EN OFICINA, ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL ORIENTAL.   $ 200.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.400 $ 200.400
Total Neto $ 588.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.765
TOTAL OC $ 700.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.001.742-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.495.119-8 Ver adjunto