Orden de Compra. Nº1183926-230-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-206-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1183926-230-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1183926-206-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Casa Central
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
R.U.T. 65.199.122-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
R.U.T. 65.199.122-6
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 1051
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 87932
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 1051
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Razón Social PROMO GIFT SPA
R.U.T. 76.215.975-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121519
Lápices de cera400UnidadLápiz Bambú de acuerdo con las especificaciones adjuntas   $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.200 $ 261.200
60101310
Surtidos de adhesivos400UnidadNotas ashesivas con logo institucional de acuerdo con las especificaciones adjuntas  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
Total Neto $ 462.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.932
TOTAL OC $ 550.732


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.571.232-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.669.455-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.494.362-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.215.975-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.848.672-5 Ver adjunto