1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2436-491-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUNOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-374-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_CURICOADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
Dirección de Facturación |
Estado 279 |
Comuna |
Curicó
|
Impuesto |
158703,39 |
Dirección de Envío de la Factura |
Estado 279 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-04-2025 |
|
Proveedor |
FERRETERIA FRANCO |
Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
|
R.U.T. |
76.799.364-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
FERRETERIA FRANCO |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Global | CEMENTERIO MUNICIPAL REQUIERE MATERIALES DE FERRTERIA, AL MOMENTO DE COTIZAR VER Y COMPLETAR DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO,ENVIAR VALOR TOTAL Y NO POR $1. SPN°324113 | |
$ 835.281,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 835.281
|
$ 835.281
|
|
Total Neto
|
$ 835.281
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 158.703
|
$ 993.984
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.