Orden de Compra. Nº1208105-86-AG24 "compra ágil: 1208105-25-COT24 Cortinas Roller DR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208105-86-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 1208105-25-COT24 Cortinas Roller DR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL LA ARAUCANIA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1143
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Avenida Caupolican N° 1077, oficina 402
Comuna Temuco
Impuesto 101459,05
Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolican N° 1077, oficina 402
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roller Temuco
Razón Social TODOHOGAR SPA
R.U.T. 77.217.261-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Roller Temuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas11UnidadAdquisición de 11 cortinas roller, incluye servicio de instalación.Adquisición de 11 cortinas roller, incluye servicio de instalación. $ 48.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.995 $ 533.995
Total Neto $ 533.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.459
TOTAL OC $ 635.454


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.915-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.972.359-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.198.308-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 11.198.308-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.190.462-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.062.073-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.217.261-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.