Orden de Compra. Nº3679-4906-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-72-COT25. POR LA COMPRA DE DE LETREROS PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y BOX CLINICOS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-4906-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-72-COT25. POR LA COMPRA DE DE LETREROS PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y BOX CLINICOS DEL NUEVO CESFAM DE SAN ESTEBAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 158821
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EXPLOSED LOS ANDES
Razón Social EXPLOSED LTDA.
R.U.T. 76.268.159-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EXPLOSED LOS ANDES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios17UnidadLetrero tipo L 18 50 cm (se adjunta detalle de lo requerido)  $ 27.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.700 $ 460.700
82101501
Letreros publicitarios8UnidadLetrero para puerta (se adjunta detalle de lo requerido)  $ 24.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.800 $ 192.800
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLetrero colgante para SOME Transversal 20x110 (se adjunta detalle de lo requerido)  $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
82101501
Letreros publicitarios4UnidadLetrero Baño Universal colgante (se adjunta detalle de lo requerido)  $ 29.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
Total Neto $ 835.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.821
TOTAL OC $ 994.721


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.734.061-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.