1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1555-709-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Cuota por arriendo de digitalizador de imagen |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
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R.U.T. |
61.606.303-0 |
Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
247000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Olmos y Compañía Limitada |
Razón Social |
OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.828.310-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Olmos y Compañía Limitada |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42203602
| Equipo para sistemas estándar de comunicación de imágenes digitales en medicina (DICOM) | 1 | Unidad | Valor cuota mensual por arriendo digitalizador de imagen, Marca: Agfa, MODELO: CR30Xm, por el mes de febrero 2025. | ARRIENDO MENSUAL POR DIGITALIZADOR MARCA AGFA, EQUIPO EN INSTALACIONES DEL HOSPITAL. |
$ 1.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.300.000
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$ 1.300.000
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Total Neto
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$ 1.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 247.000
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$ 1.547.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.